| Atto del |
19/11/2015 |
Numero |
293 |
| Tipologia |
Determinazione Dirigenziale |
Settore |
III Settore: Economico Finanziario |
| Oggetto: |
| Ditta Ufficio srl. Pagamento fattura n. 1171 del 31/08/2015 di € 3.112,04, per il noleggio e la manutenzione dei fotocopiatori per il mese di Settembre 2015. CIG 6200069AC9. |
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